今天小编给大家分享一下关于“增值税什么情况要纳税”的内容,希望大家喜欢!
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什么情况下要预缴增值税
1、法律主观:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》1,其销售货物提供或进口货物的行为已经发生。销售、进口货物和提供的在增值税的范围内。在中国销售货物或提供应税的。
2、预缴增值税主要有以下情形: (一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑。 (二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。 (三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
3、需要预缴增值税的情形主要有四种,分别是:房地产开发企业取得预收款。提供建筑取得应收款。异地不动产出租业务。不动产转让业务。
4、其销售货物提供劳务或是进口货物的行为已经发生。其销售、进口的货物以及提供的劳务在增值税的征税范围。其销售货物或是提供应税劳务行为发生在我国境内的。
增值税的纳税依据是什么
1、增值税是我国主要的消费税种之一,根据《中华人民共和国增值税法》,增值税的计税依据为增值税销售额。增值税销售额是指纳税人在生产、销售商品和提供劳务的过程中,所实现的应税销售额。
2、法律主观:增值税该由销售货物或者加工、修理修配劳务,销售、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人来缴纳。应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。
3、如果是小规模纳税人,增值税的计税依据就是取得的不含增值税的收入金额,小规模纳税人增值税应纳税额=不含税收入*征收率。如果是一般纳税人,增值税就是增值额,增值税应纳税额=销项税额—进项税额。
增值税的纳税义务有哪些规定?
(三)纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。(四)纳税人发生本办法第十四条规定情形的,其纳税义务发生时间为、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。
销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 纳税人发生视同销售货物行为(委托他人代销货物、销售代销货物除外),为货物移送的当天。
增值税纳税义务发生时间有哪些 增值税纳税义务发生时间有不同的规定, 例如: (1)发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天; (2)先开具发票的,为开具发票的当天。
什么情况要交增值税
(三)特殊行为以下八种行为在增值税法中被视同为销售货物,均要征收增值税。
法律主观:增值税是指以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。即是对商品生产、流通、劳务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。
产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。第七条房产税按年征收、分期缴纳。纳税期限由省、自治区、直辖市人民政大大规定。
情况如下:其销售货物提供劳务或是进口货物的行为已经发生。其销售、进口的货物以及提供的劳务在增值税的征税范围。其销售货物或是提供应税劳务行为发生在我国境内的。
哪些营业外收入需要缴纳增值税
1、营业外收入是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项利得。营业外收入主要包括:非流动资产处置利得、盘盈利得、捐赠利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得等。营业外收入交增值税常见的有:没收包装物押金收入。
2、需要。营业外收入,不一定都缴纳增值税或营业税。罚款收入,交企业所得税25%。处理固定资产收益,交企业所得税25%。出卖设备收益,交增值税17%或者2%,所得税25%。
3、出售自己使用过的固定资产,售价超过原值的,应按规定缴纳增值税。营业外收入应缴纳企业所得税。
4、废品如果是非生产性废品,计入“营业外收入”,也是涉及所得税。如果是生产中产生的废品,计入“其他业务收入”;要交增值税。
5、需要缴纳增值税的是单位实现的主营业务收入和其他业务收入。在会计核算上,应当严格区分营业外收入与营业收入的界限。
增值税什么时候交税呢?
增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。
取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税完成的当天。纳税人提供建筑、租赁采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。
(五)增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税义务发生的当天。【解读】本条是关于纳税义务发生时间确定原则的规定。理解本条规定应从以下四个方面掌握。
增值税的纳税的期限是多久 增值税纳税期限有多种,可以分为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。 具体的期限,由主管税务机关依据应纳税额的大小分别核定。
是的,增值税的纳税期限根据纳税人的类型和纳税周期而定。对于以1个月或1个季度为纳税期限的纳税人,纳税期满后的15日内需要进行申报和纳税。
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