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跨月出口发票开错,增值税报表异常,怎样写报告
开错情况说明 我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份,发票代码: XXXX ,发票号码: XXXX ,开票日期: XX 年 XX 月 XX 日。金额 XXX 元,税额 XXXX 元,合计: XXXX 元。
增值税发票购买方填写错误的,不能凭情况说明生效,应该作废重新开具正确的发票。
情况说明 本单位在××年××月应申报增值税××元,企业所得税××元,由于在××方面失误,导致增值税和所得税数据不符。特此说明。
上月增值税发票税率开错,本月红冲怎么填写申报表 纳税人销售或者进口货物,除以下第二项、第三项规定外,税率为17%。
发票开错了主要分两种情况: (一)发票开错,数据已上传且已跨月,导致无法正确申报。
若已跨月,则本月按3%的税率正常申报。本月开具红字发票冲减,再开具正确的发票。本月若无开具正数的3%税率的发票冲减负数销售额,则应到柜台办理异常申报。发票开具错误没有按照规定处理,税局可能会对企业进行处理。
...多的问题,然后先叫我们写一份自查报告。我该如何去写这份报告呢...
1、自我反思自查报告 反省并不是失败的表现,也并不是意味着不成功,其实反省也是另一种成功。 两个人解同样的一道题难度很高的数学题,他们遇到同样的困难都请教于老师。
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公司税务自查报告格式以及范文(两篇)
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2、企业税收自查报告范文篇1 纳税自查报告就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。
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