今天小编给大家分享一下关于“期初未交增值税怎么看”的内容,希望大家喜欢!
本文目录一览:
- 1、怎么区分应交增值税和未交增值税
- 2、【求教】增值税纳税申报表中“期初未缴税额”该怎么填?
- 3、增值税纳税表期初未交税额是什么意思
- 4、未交增值税期初差异
- 5、增值税纳税申报主表第25栏期初未缴税额是什么意思
怎么区分应交增值税和未交增值税
在缴纳时,区分是缴纳本月的增值税还是其他期的增值税。
法律主观:应交增值税应依照下列公式来计算:应纳税额=当期销售额×税率-当期进项税额。非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物,不得从销项税额中抵扣。
法律主观:转出未交增值税是指:未交增值税是“应交税金”的二级明细科目,该科目专门用来核算未缴或多缴增值税的,平时无发生额,在月份终了时进行核算。
应交增值税到月底要结转到未交增值税中,但有的企业会预交增值税,这样应交增值税并不一定等于未交增值税,而是减去预交的增值税(即已交税金)余额转入未交增值税。
用在增值税主表上的分录,表示是当月该交的增值税金额。
提供建筑和采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等业务。
【求教】增值税纳税申报表中“期初未缴税额”该怎么填?
期初未缴税额”:该栏填 纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额数;“本期已交税额”:该栏填 纳税人本期实际缴纳的增值税税额,但不包括本期入库的查补税款。
这个期初未缴税额是自动生成的,你只要在本期缴纳上期税额处填上这个数字,就不欠税了,前提是这笔税款已经交过你确实不欠税的情况下这么填写。
是上月的应纳税额,没有税款的话就不需要填写了。
填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了。
此项在新表中并未改变,应该是填上年12月份表中的第32栏“期末未缴纳税额(多缴纳为负数)”中的数。
增值税纳税表期初未交税额是什么意思
1、增值税纳税申报表中的本期未缴税额是指当期应纳税额减去已经缴纳的税款金额,即本期尚未缴纳的税款金额。而期初未缴税额是指上一纳税期末的未缴税款余额。
2、期初未缴额,为企业上月应缴纳而未缴纳的数,一般企业是不存在的。这个期初未缴税额是自动生成的,只要在本期缴纳上期税额处填上这个数字,就不欠税了。
3、增值税纳税申报表期初未缴税额指的是上期没缴的税,下个月要补缴。纳税申报表及其附列资料为必报资料,其纸质资料的报送份数、期限由税务机关确定;纳税申报备查资料是否需要在当期报送、如何报送由主管税务机关确定。
4、指的是上期没缴的税,下个月要补缴。新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)分浅绿和米黄两种颜色,浅绿色适用于增值税A类企业,米适用于增值税B类企业。三个附表则统一为白色。
5、根据《广东省增值税一般纳税人申报办法》的增值税纳税申报表填表的说明,期初未缴税额是等于前期期末未缴税额加本期收到的经税务机关审核批准的预缴税金多征退税。但实务中,一般企业不存在期初未缴税额。
未交增值税期初差异
“期初未缴税额”等于前期“期末未缴税额”加本期收到的经税务机关审核批准的预缴税金多征退税。上个月末的税费累积到下个月初交(如11月份末税费,12月份初交),累积到下个月初的税费就会显示为期初未缴纳税额。
求解:2012年结转至2013年时,转出未交增值税余额实际为2 但写成3500 未交增值税余额实际为2 同样写成3500 报表是平衡的,3个月后对账发现期初数不对,请问如何修改。——编写分录调整过来即可。
增值税纳税申报表中的本期未缴税额是指当期应纳税额减去已经缴纳的税款金额,即本期尚未缴纳的税款金额。而期初未缴税额是指上一纳税期末的未缴税款余额。
企业逾期未退回的包装物押金,按规定应缴增值税,借记“其他应付款”等科目,贷记“应交税金——应交增值税(销项税额)”科目。 “进项税额转出”的帐务处理。
增值税纳税申报主表第25栏期初未缴税额是什么意思
期初未缴税额就是上个月应交未交的税款。“期初未缴税额”等于前期“期末未缴税额”加本期收到的经税务机关审核批准的预缴税金多征退税。
本年累计数的期初未交税额就是上年末的未交数,是正常的,而且全年不会变化。
本年累计数的期初未交税额就是上年末的未交数,是正常的,而且全年不会变化。主表第36项“期初未缴查补税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴查补税额”。
增值税纳税申报表中的本期未缴税额是指当期应纳税额减去已经缴纳的税款金额,即本期尚未缴纳的税款金额。而期初未缴税额是指上一纳税期末的未缴税款余额。
期初未缴税额。根据查询相关资料显示,增值税申报表是一般纳税人在纳税申报时必须填写的表格,在增值税申报表中,第25项数据代表期初未缴税额,为纳税人前一申报期的期末未缴税额,多缴为负数。
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