今天小编给大家分享一下关于“如果去年少交增值税怎么办”的内容,希望大家喜欢!
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增值税去年少申报0.08可以在今年加上0.08再申报吗
如前次电子申报未成功,则直接重新申报全额即可。如前次电子申报已成功,税款未扣,则联系主管税务部门撤销前次申报数据,重新申报全额即可。
国税的申报数据来自你的开票系统和认证系统,我不知道你怎么才能做到少报税。一般情况,如果申报数据填写不准确,你的金税卡或税控盘是无法报税和清卡的,也就无法开票。你最终还是要重新修改申报表。
如果是当月的申报,因为填错了,少申报了增值税,可以在现在发现的时候,把正确的申报表手工送到国税大厅做补充申报或更正申报,这样在征收期内修改,不会产生滞纳金,也不会有罚款。
可以申请补报。填写纳税申报表,到征收机关补申报,并按规定缴交罚款和滞纳金。隔月的发票不能作废只能开具红字发票,按正常流程操作是撤销九月份申报重新补报一份正确的申报表,撤销报九月份估计会产生罚款和滞纳金。
金额不是很大,在下月补上即可,比较省事。如果还没过申报期,可以重新申报(补充申报),不需要缴纳滞纳金。
补交上年度增值税账务处理是什么?
1、补缴以前年度的增值税的账务处理应当采用进项税额转出和减免税额转入的账务处理方法。
2、具体账务处理如下:企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。
3、补缴当年的增值税及滞纳金罚款会计分录如下:借:相关科目(根据补税原因而定)。贷:应交税费——增值税检查调整。借:应交税费——增值税检查调整。贷:应交税费——未交增值税。借:应交税费——未交增值税。
4、补交上一年度的增值税会计分录:借:以前年度损益调整贷:应交税金-应交增值税-增值税检查调整。缴纳税款及税款滞纳金做:借:应交税费-应交增值税-增值税检查调整 ;借:营业外支出-税款滞纳金;贷:银行存款。
5、借:以前年度损益调整 贷:银行存款 月底:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 本科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。
6、法律主观:问:税务局检查我 公司 2011年账务后,认定少缴 增值税 并下发税务处理决定书。
未缴或少缴增值税的财税处理
计提未交增值税账务处理如下:核算计提未交增值税:企业需要按照当期应纳增值税的计算方法,核算出应纳未缴纳的增值税金额,并将其计提为当期费用或负债。
贷记“应交税金——未交增值税”科目;当月多交的增值税,借记“应交税金——未交增值税”科目,贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)。当月交纳以前期间未交的增值税额,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款。
次月申报后缴纳未交增值税:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款等。
纳税人不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。
增值税申报错误少交了税款怎么办
1、纳税人因为计算错误而少缴税款的话,应该及时进行缴纳税款,并且需要缴纳滞纳金,税务机关是可以在三年以内进行追征的,而如果是因为税务机关的责任导致少缴的话,那么只需要补交税款,不需要加收滞纳金。
2、增值税报错了,已经缴款,可以通过检查错误、通知税务部门、更正申报表、缴纳款项来处理。检查错误:首先需要确定报税时出现哪些错误,包括填报信息的错误或其他不符合要求的内容。
3、【增值税申报有误的处理】 一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。
4、税款已扣,申报错了处理情况如下:纳税人、扣缴义务人办理纳税申报后,发现申报表存在错误,完成修改更正;更正申报需全员全额申报,差额扣款;申报错误更正后,如涉及补缴税款,按规定加收滞纳金。
5、由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 纳税人不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。
少交增值税怎么处理
补交上年度的增值税会计分录。以前年度查账补交,查补增值税会计分录。补交增值税。结转损益调整。
如果是纳税人少缴税款的处理方式是要根据少缴纳税款的原因来确定的,并且要及时的补交税款。因税务机关的责任导致纳税人不缴或少缴税款的,在三年内追征,但是不得加收滞纳金。
账面上你的未交增值税的金额,那就应该把账面上的金额红字冲回,再做一笔实际金额正确的帐,或者差额红字冲回,未交增值税就平了,相应的把差额多计提附加税费都冲掉。
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