今天给各位分享新中大财务如何反记账的知识,其中也会对新中大财务软件怎么反结账就上一年去修改图片进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、新中大财务软件怎么反记账
- 2、怎么进行反记账、反审核操作啊?
- 3、新中大怎么反记账
- 4、反记账怎么反?
- 5、反记账如何操作?
- 6、新中大财务软件怎样跨年度反结账
新中大财务软件怎么反记账
新中大财务软件反记账的程序如下:1,先反记账,再反审核。2,注意一点:反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。
跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
财务软件在结帐的情况下改凭证只有先反结账回去,然后找到需要修改的凭证,修改完之后重新结账即可。1:财务软件的反结账与反记账都非常简单。2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
反记账的操作步骤:核对账单、妥善保存账单、收集证据、寻求法律援助。核对账单。反记账的前提是要先核实账单,正确记录每笔收支情况。有些人为取利益可能会故意操作账单,所以一定要仔细检查每一项数字。妥善保存账单。
取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
怎么进行反记账、反审核操作啊?
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
新中大怎么反记账
新中大财务软件反记账的程序如下:1,先反记账,再反审核。2,注意一点:反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。
以“财务主管”身份进入 点击“系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。如遇需要输入密码:一般都是12345 除非修改过。
:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能。
一步:反结账。即取消上月结账,ctrl+shift+F6 第二步:反记账。
步骤如下:取消当月结账。进入固定资产系统“恢复记账前状态”。进入总账系统,取消记账、稽核。进入固定资产系统删除折旧凭证。更正录入错误的固定资产卡片。重新计提折旧并生成凭证,稽核、记账、结账。
反记账怎么反?
1、反记账的操作步骤:核对账单、妥善保存账单、收集证据、寻求法律援助。核对账单。反记账的前提是要先核实账单,正确记录每笔收支情况。有些人为取利益可能会故意操作账单,所以一定要仔细检查每一项数字。妥善保存账单。
2、(1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。
3、用户需要点击选择要反记账的那条账目,然后按住账目不松手,会出现绿色的符号,表示反记账。在正确选择后,用户可以松开手指,该笔账目便会自动变成负数。
4、反记账的基本信息 反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住CTRL+H键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。
反记账如何操作?
1、首先打开管家婆软件,进入到首页,然后点击上方的“记账”按钮,进入到记账页面。在记账页面中,会显示出用户最近几笔记账的情况,点击屏幕下方的“更多”按钮,在弹出的选项中选择“记账明细”。
2、依次点击总账、期末、对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活,再点击确定按钮。退出上面的窗口后,再依次点击总账、凭证,恢复记账前状态。
3、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
新中大财务软件怎样跨年度反结账
进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。
年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。
新中大财务软件年结方法,以2014年12月为例:一步,将2014年的收入支出都做完 第二步,打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
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